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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M063********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 榄菊 榄菊喷雾剂 300ml | 榄菊/Lanju无型号 | 个 | 60.00 | 24 | 1440 |
| 2 | 美的 FS45-23DR 电风扇 | 美的/MideaFS45-23DR | 台 | 5.00 | 248 | 1240 |
| 3 | ** SM-1071-320 热水瓶 | **SM-1071-320 | 个 | 10.00 | 58 | 580 |
| 4 | 得力 7534 得力/deli 7534橡皮擦(混)(块) | 得力/deli7534 | 块 | 20.00 | 1 | 20 |
| 5 | 楚航 706 公文包简洁手提电脑包商务会议包 | 楚航706 | 个 | 160.00 | 15 | 2400 |
| 6 | 得力 9863ES 得力/9863ES快干**(红) | 得力/deli9863ES | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈晓琴
联系电话: ****020****
传真:
地址: 江上乡江兴路88号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县山水美地6栋1010门面
附件信息: