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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8649
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 透明胶带 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\透明胶带 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A4档案盒 | 10 | 110.0 | 得力/deli\档案盒 | 验收通过 | |
| 3 | 电脑维修 | 1 | 380.0 | A\维修 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94517 晨光纽扣袋斜纹ADM94517 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\ADM94517 | 验收通过 | |
| 5 | HKC 显示器维修 | 2 | 400.0 | HKC\显示器维修 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |