武冈市公园管理所关于洗手液的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年06月30日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3857

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年6月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 20 260.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
2 心相印 RW512 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 330.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW512 验收通过
3 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 檀香 10 70.0 李字\李字 檀香型 10单盘装 验收通过
4 公牛 GN-608 多功能插座 排插 2 110.0 公牛/BULL\GN-608 验收通过
5 宏利 铁夹 8 80.0 宏利\加厚火钳夹钳铁夹垃圾钳 验收通过
6 晨光 MG-7103 胶棒 固体胶 10 45.0 晨光/M G\MG-7103 验收通过
7 得力 5604 档案盒 10 150.0 得力/deli\5604 验收通过
8 佳印 A4/70g/8包 打印/复印纸 1 208.0 佳印/UPM\A4/70g/8包 验收通过
9 农夫山泉 运动饮料 矿泉水 20 840.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\ 验收通过
10 得力 GT3 中性笔 200 500.0 得力/deli\GT3 验收通过
11 魅祥 水拖 拖把 5 85.0 魅祥\TBA008 验收通过
12 维达 100抽*30包 抽纸 20 520.0 维达/Vinda\100抽*30包 验收通过
13 卫洋 垃圾盆/簸箕 6 69.0 卫洋\铁簸箕 验收通过
14 南孚 五号电池 普通干电池 5 30.0 南孚/NANFU\五号电池 验收通过
15 得力 18744 垃圾袋 10 120.0 得力/deli\18744 验收通过
16 晨光 ASCN9527 晨光1号中国国旗ASCN9527 1 73.0 晨光/M G\ASCN9527 验收通过
17 得力 8562 41CM 长尾夹 6 108.0 得力/deli\8562 验收通过
18 五月花 垃圾桶 5 60.0 五月花\垃圾桶 验收通过
19 得力 0371 订书机 2 48.0 得力/deli\0371 验收通过
20 得力 订书钉 0012 高强度订书钉 10 20.0 得力/deli\0012 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 135****8288





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2026-06-30
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