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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6267
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5481 文件夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5481 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 胶棉拖把 | 4 | 200.0 | 妙洁/magic\海绵拖把大号35cm | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7375 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8564 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8562 得力长尾夹大号夹子黑色 | 5 | 100.0 | 得力/deli\8562 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 4 | 120.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5603 档案盒 | 48 | 480.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 18275-05 电源插座 | 4 | 240.0 | 得力/deli\18275-05 | 验收通过 | |
| 11 | 五月花 扫把 | 4 | 100.0 | 五月花/MAY FLOWER\C2 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S822 中性笔 | 5 | 140.0 | 得力/deli\S822 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 48 | 672.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |