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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6266
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0478 订书机 | 4 | 120.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8854 桌面文件柜 | 2 | 280.0 | 得力/deli\8854 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33128 得力/deli 打印/复印纸 A4打印纸33128 高性价比 木尚 70g-A4 8包 | 6 | 1080.0 | 得力/deli\33128 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S88 中性笔 | 6 | 210.0 | 得力/deli\S88 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18817 得力18817垃圾袋(黑)(30只/卷)50*50CM背心式(5卷装) | 4 | 120.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DT100G3/64GB U盘 | 2 | 190.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3/64GB | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9209 文件座/文件架/文件框 | 6 | 210.0 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 10 | 300.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 27052 胶棒 | 4 | 144.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |