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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:魏茂琳
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654322
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县赛尔**路19号
采购单位联系人和联系方式:魏茂琳:138****1907
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1P6800X
采购单位预算编码:080001
三、成交信息
成交日期:2026年6月30日
总成交金额(元):3701 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县库额尔齐斯镇文化东路88号金隆市场88-104门面房 | 3701.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南孚 CR2450 纽扣电池 5粒 | 南孚/NANFU | CR2450 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 2 | 得力 DBH-F388A 墨粉/碳粉 | 得力/deli | DBH-F388A | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 3 | 得力 30436 胶带/胶纸/胶条 1袋装【宽18mm_长10y】 | 得力/deli | 30436 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 4 | 申士 B5/18K PU/PVC笔记本 加厚140张1本 | 申士/SNSIR | B5/18K | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 5 | 得力 S01红色 中性笔 12支装 0.5红色 | 得力/deli | S01红色 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 6 | 晨光 YS-359 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YS-359 | 16 | 4.0 | 64.0 | |
| 7 | DR-3450 粉盒 格之格DR3450鼓组件 | 格之格 | DR-3450 | 12 | 80.0 | 960.0 | |
| 8 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli | 0013 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 9 | 得力 5039 60页侧入式 资料册 | 得力/deli | 5039 | 6 | 17.0 | 102.0 | |
| 10 | 3M 6025 胶棒3M 胶棒 固体胶1支装 | 3M | 6025 | 26 | 7.0 | 182.0 | |
| 11 | 得力 剪刀210mm大号不锈钢剪刀 家用办公美工剪刀 裁缝剪 刀77757 1把 | 得力/deli | 77757 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 12 | 晨光 ASC99310 奖状/证书晨光(M G)绒面荣誉证书 聘书 PU皮面 烫金证书封面 证书内芯 6K皮面证书ASC99310 | 晨光/M G | ASC99310 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 13 | 西玛 8809 单据/收据/凭证西玛A4行政事业单位西玛政务费用报销单据差旅费经费支出报销单原始粘贴单297*210mm A4差旅费报销单8809 | 西玛/simaa | 8809 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
| 14 | 得力 0014 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 得力/deli | 0014 | 20 | 6.9 | 138.0 | |
| 15 | 得力0393重型订书机 | 得力/deli | 0393 | 5 | 109.0 | 545.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: