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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:吐尔尼亚斯汗﹒玉苏甫
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650422
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:夏镇布拉克贝希村5小队
采购单位联系人和联系方式:武永强:152****7779
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****06073
采购单位预算编码:856002
三、成交信息
成交日期:2026年6月30日
总成交金额(元):2095 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**托******一楼 | 2095.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西玛 SS030607 粘贴单/单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | SS030607 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
| 2 | 香蕉 DVD+RW 可擦写光盘 | 香蕉 | DVD+RW | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 3 | 得力 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 固体胶 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
| 4 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli | 0011 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 5 | 盛泰 ST-130 单据/收据/凭证 会计凭证封皮 | 盛泰 | ST-130 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 6 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0037 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 7 | 得力 无型号 云彩纸 彩色纸 | 得力/deli | 无型号 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 8 | 得力 垃圾袋 | 得力/deli | 无型号 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
| 9 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 10 | 福爱家 F-6558 水桶 | 福爱家 | F-6558 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 11 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 3 | 38.0 | 114.0 | |
| 12 | 云广电动装订机(棉线)168 | 云广 | 168 | 1 | 330.0 | 330.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: