为进一步规范院内经济管理、强化内部控制与财务监督、排查运营管理风险,保障妇幼健康服务各项资金合规高效使用,我院拟委托具备资****事务所,对我院近2年6个月的运营管理全流程开展内部审计工作。现面向社会公开邀请****事务所参与报价,具体事项公告如下:
一、项目基本情况1.项目名称:****内部审计服务项目。
2.审计期间:2024年1月1日至2026年6月30日。
3.审计对象:含各临床科室、医技科室、行政后勤部门。
4.服务周期:自合同签订之日起2个月工作日内完成现场审计,完成现场审计后5个工作日内出具正式内部审计报告。
二、审计服务范围及主要内容本次内部审计覆盖我院经济运营与内部管理全维度,核心审计内容包括但不限于:财务收支合规审计、预算管理内部控制有效性审计、国有资产与物资管理审计、专项资金审计、医保基金使用合规审计、往来款项审计、政府采购与工程修缮审计、其他事项:“三公”经费、会议费、培训费管理合规性核查。
三、报价机构资格条件1.具备独立法人资格,持有效的营业执照,为****事务所,能够独立承担民事责任。
2.持有财政部门颁发的《****事务所执业证书》,执业状态正常;近3年无重大执业违法违规记录,未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.项目团队要求:项目负责人须为执业注册会计师,具备5年以上审计执业经验。
4.本项目不接受联合体报价,中选后不得转包、分包。
四、报价文件要求及提交方式(一)报价文件需包含以下资料1.单位营业执照副本、****事务所执业证书复印件;
2.法定代表人身份证明书,授权委托的需同时提供法定代表人授权委托书及被委托人身份证复印件;
3.项目负责人注册会计师执业证书复印件;
4.报价函:明确含税总报价(全包价,含人员差旅、报告编制、税费等全部费用,我院不再支付额外费用);
5.信用承诺函:承诺无重大违法违规记录、提交资料真实有效、遵守执业规范。
(二)提交方式及截止时间 标书代写1.提交方式:报价文件密封后,现****办公室。
2.报价截止时间:2026年7月2日17:00(以现场签收时间为准,逾期不予受理)。标书代写
五、评选规则在符合条件的报价机构中选取****事务所为本次服务**机构;未中选机构不再单独通知,报价资料不予退还。
六、联系方式联系地址:****行政楼总务科
联系人:杨老师
联系电话:0839-****452
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2026年6月30日