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****2025年度财政财务收支审计服务
采购项目名称: ****2025年度财政财务收支审计服务
采购项目编码: ****
项目业主: ****
服务机构: ****(普通合伙)
合同名称: ****2025年度财政财务收支审计服务
合同编号: ****
合同总金额: ¥18,000.00元
合同签订时间: 2026年06月26日
履约人员:
合同服务期限: 2026年06月26日至2026年08月31日
服务内容: 本次审计服务涵盖****2025年1月1日至2025年12月31日的财政财 务收支情况。审计工作将重点关注以下方面:(1)经济决策的科学性——审查重大经济决 策程序的规范性、决策依据的充分性及决策效果;(2)资金使用的合规性——审查财政资 金及自有资金的收支是否符合相关法律法规及制度规定;(3)资产管理的有效性——审查 资产管理制度是否健全、资产使用效率及资产保值增值情况;(4)内部控制的健全性—— 审查内部控制制度是否建立完善、执行是否到位,识别内部控制缺陷并提出改进建议。
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2026-06-30