湖南毛俊水库新田灌区工程建设指挥部(项目部)关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年06月30日
摘要信息
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****(项目部)

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0723

五、 *验收单位: ****(项目部)

六、 *验收日期: 2026年6月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 30 300.0 晨光/M G\ABS92892 验收通过
2 晨光 ABS92616 订书钉 20 1320.0 晨光/M G\ABS92616 验收通过
3 晨光 ABS92628 订书钉 32 224.0 晨光/M G\ABS92628 验收通过
4 金士顿 DTI G2(32G) U盘 4 480.0 金士顿/Kingston\DTI G2(32G) 验收通过
5 无忧 打印机维修 3 450.0 无忧\维修 验收通过
6 奔图 DL-418 硒鼓 5 2400.0 奔图/Pantum\DL-418 验收通过
7 得力 压线钳 1 250.0 得力/deli\DL-YQ120 验收通过
8 西数 WDS500G1B0A 固态硬盘 4 2000.0 西数/WD\WDS500G1B0A 验收通过
9 得力 3731 光驱/刻录/DVD 4 800.0 得力/deli\3731 验收通过
10 晨光 AYZ975B4 印油/印泥/** 11 77.0 晨光/M G\AYZ975B4 验收通过
11 3M 地贴警示标识 4 260.0 3M\3M安全警示贴 验收通过
12 得力 Z7204 打印/复印纸 6 1320.0 得力/deli\Z7204 验收通过
13 苏泊尔 SWF17E13B 热水壶 4 472.0 苏泊尔/SUPOR\SWF17E13B 验收通过
14 晨光 一次性纸杯 14 168.0 晨光/M G\ARCN8249 验收通过
15 晨光 ADG98123 电子计算器 2 50.0 晨光/M G\ADG98123 验收通过
16 罗技 V450 无线鼠标 3 210.0 罗技/Logitech\V450 验收通过
17 联想 MK310 键盘 4 320.0 联想/lenovo\MK310 验收通过
18 得力 7949 会议记录本 20 240.0 得力/deli\7949 验收通过
19 心相印 DT15130 抽纸 15 270.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 验收通过
20 得力 33441 档案盒 32 480.0 得力/deli\33441 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 程辉





招标进度跟踪
2026-06-30
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湖南毛俊水库新田灌区工程建设指挥部(项目部)关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
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