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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********429********2026001803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 450ml 一次性餐盒胶碗 | 富强450ml, | 件 | 9.00 | 135 | 1215 |
| 2 | 南孚 LR20-2B 大号 碱性普通干电池2粒 | 南孚/NANFULR20-2B, | 对 | 20.00 | 18.9 | 378 |
| 3 | 贵鑫 84消毒液 500ml/瓶 30瓶/件 | 贵鑫84消毒液 500ml/瓶, | 瓶 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 柯瑞柯林 LJD004 90*110cm垃圾袋 | 柯瑞柯林LJD004, | 包 | 6.00 | 260 | 1560 |
| 5 | 恒丰 32L 80型 塑料白色带盖储水桶 | 恒丰80型, | 个 | 7.00 | 60 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱礼广
联系电话: 139****4019
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: