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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********263401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 凯萨 KS09670 彩色复印纸 A4卡纸 | 凯萨KS09670 | 包 | 3.00 | 24 | 72 |
| 2 | 晨光 J0601 中性笔 0.5mm | 晨光/M GJ0601 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 3 | 得力7757 彩色复印纸 | 得力/deli得力7757 | 包 | 24.00 | 20 | 480 |
| 4 | 得力7757 彩色复印纸 | 得力/deli得力7757 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 齐心 C330 文件袋 10个/包 | 齐心/ComixC330 | 包 | 4.00 | 20 | 80 |
| 6 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 晨光/M GGP-1008 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 8 | 罗技 M330 无线鼠标 | 罗技/LogitechM330 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 9 | 金士顿 DTX/256GB 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTX/256GB | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 10 | 得力 30369 胶带 透明胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 4.00 | 8 | 32 |
| 11 | 齐心 L108 垃圾袋 | 齐心/ComixL108 | 卷 | 20.00 | 9 | 180 |
| 12 | 冰禹 BYA-175 抹布 | 冰禹BYA-175 | 条 | 10.00 | 5 | 50 |
| 13 | 南孚 5号2粒(2代) 电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 30.00 | 5 | 150 |
| 14 | 得力 9864 ** | 得力/deli9864 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 15 | 晨光 MG7103 胶棒 固体胶 12支装 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 16 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹/燕尾夹 41mm | 晨光/M GABS92739 | 盒 | 2.00 | 17 | 34 |
| 17 | 得力 S126 中性笔 | 得力/deliS126 | 支 | 1.00 | 36 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦永刚
联系电话: 155****7692
传真:
地址: 吉****花园口镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: