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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1G737********011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9172 文化用品>收纳/陈列用品>文件篮笔筒 | 得力/deli9172 | 个 | 6.00 | 7 | 42 |
| 2 | 罗技 M221 无线鼠标 | 罗技/LogitechM221 | 个 | 3.00 | 70 | 210 |
| 3 | STJE****402 希捷1TB移动硬盘 固态硬盘 | 希捷/SeagateSTJE****402 | 个 | 4.00 | 500 | 2000 |
| 4 | 得力 拉链袋A4 夹链自封袋 | 得力/deliA4 | 个 | 60.00 | 2 | 120 |
| 5 | 浩客 G600 办公设备/耗材>投影机及配件>翻页激光笔 | 浩客/HawkG600 | 支 | 2.00 | 150 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王屹
联系电话: 135****8433
传真:
地址: ****市前**街52号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: