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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5039
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 倍爱康 羽毛球 | 24 | 96.0 | 倍爱康\0 | 验收通过 | |
| 2 | 五羊牌 垃圾桶 | 3 | 144.0 | 五羊牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 胶棉拖把 | 5 | 275.0 | 好媳妇\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 打印纸 | 2 | 480.0 | 晨光\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 镜宇 学生跳绳 | 30 | 150.0 | 镜宇\学生跳绳 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 5 | 35.0 | 南孚/NANFU\2粒 | 验收通过 | |
| 7 | 钻石牌(DIAMOND)楼顶扇/吸顶扇家用吊扇 ****学校工程摇头电风扇FD-40 18寸(带调速器) | 2 | 316.0 | 钻石 /DIAMOND\FD-40 18寸 | 验收通过 | |
| 8 | 电热水壶 | 1 | 150.0 | 龙集\01 | 验收通过 | |
| 9 | 三益档案 SY83-2旅差费报销单 | 2 | 5.76 | 三益档案/SANISY\SY83-2 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 218插线板 | 2 | 184.6 | 公牛/BULL\218 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |