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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********265801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | A480克 云彩纸 何健弓点金石623****53840/A4 80克 复印纸3000张/箱 | 何健弓A480克 | 件 | 2.00 | 210 | 420 |
| 2 | 晨光 MG7104 胶水 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 2.00 | 36 | 72 |
| 3 | 得力 DL2613 剪刀 | 得力/deliDL2613 | 把 | 2.00 | 8.5 | 17 |
| 4 | 易利丰 A4彩纸 云彩纸 | 易利丰/elifoA4彩纸 | 包 | 9.00 | 15 | 135 |
| 5 | 得力/deli 8552-2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli8552 | 盒 | 6.00 | 25 | 150 |
| 6 | 得力/deli 8552-2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli8552 | 盒 | 6.00 | 20 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘世斌
联系电话: 193****6382
传真:
地址: **市玉龙**路111号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: