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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********687********2026001404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ153 水拖(60cm) | 得力/deliLQ153, | 把 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 奇强 柠檬超洁5kg 洗洁精 | 奇强/Keon柠檬超洁5kg, | 瓶 | 60.00 | 35 | 2100 |
| 3 | 洁劲100 10kg 洗洁精 | 洁劲10010kg, | 瓶 | 40.00 | 60 | 2400 |
| 4 | 中环力安 ZHLA8500 扫把 | 中环力安ZHLA8500, | 把 | 20.00 | 4.8 | 96 |
| 5 | 环绿 23*20*24 簸箕 | 环绿23*20*24, | 把 | 15.00 | 9 | 135 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹涛
联系电话: 156****7007
传真:
地址: **省**县百泉镇城南大道中段
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: