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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8082
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22015 会计凭证档案盒 | 100 | 234.0 | 得力/deli\22015 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B2174 三联文件筐 | 1 | 18.01 | 齐心/Comix\B2174 | 验收通过 | |
| 3 | 好太太 胶棉拖把 | 1 | 30.88 | 好太太\38CM | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS91640 订书机 | 2 | 34.22 | 晨光/M G\ABS91640 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94818B 档案盒 75mm | 24 | 345.84 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 | 26 | 842.92 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml | 验收通过 | |
| 7 | 卓达印章 7011 Trodat印油 28ml | 4 | 64.84 | 卓达印章/TRODAT\7011 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |