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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 蒋平洋--****城47号
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7378
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 禧天龙 户外椅子凳子 | 16 | 288.0 | 禧天龙\禧天龙塑料凳 | 验收通过 | |
| 2 | 康利来 防飞沫口罩 | 300 | 150.0 | 康利来\LY-2 | 验收通过 | |
| 3 | 曙光 厨师服 服务人员服装 | 8 | 360.0 | 曙光\厨师服 | 验收通过 | |
| 4 | 得力9574垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 300.0 | 得力\得力9574垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 MP2913-18 马克笔 | 15 | 375.0 | 宝克/Baoke\MP2913-18 | 验收通过 | |
| 6 | 利尔康 84消毒液 家居消毒液 | 4 | 320.0 | 利尔康/LIERKANG\84消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 素描/素写本 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\TA4-IPBC | 验收通过 | |
| 8 | 咔巴熊 课业本/教学用本/备课本 | 40 | 200.0 | 咔巴熊\升级米黄纸张备课本 | 验收通过 | |
| 9 | 金值 卡纸 卡纸 | 1000 | 800.0 | 金值\卡纸 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 DL-67818 彩泥/橡皮泥 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\DL-67818 | 验收通过 | |
| 11 | 申士 9018 PU/PVC笔记本/18K黑皮会议本 | 1 | 15.0 | 申士/SNSIR\9018 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 G-5 中性笔中性笔芯 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 13 | 洁柔 亲肤3层120抽10包 抽纸 | 20 | 500.0 | 洁柔/C S\亲肤3层120抽10包 | 验收通过 | |
| 14 | 利得 平口90cm*110cm 垃圾袋 | 50 | 500.0 | 利得\平口90cm*110cm | 验收通过 | |
| 15 | 中华牌 中华101 10支套装 铅笔 | 40 | 200.0 | 中华牌\中华101 10支套装 | 验收通过 | |
| 16 | 申士 J1025 记事本 | 20 | 100.0 | 申士/SNSIR\J1025 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 MG2110 记号笔/粗笔 | 40 | 80.0 | 晨光/M G\MG2110 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 BP141 记事本 | 20 | 180.0 | 得力/deli\BP141 | 验收通过 | |
| 20 | 优和 6188 ** | 1 | 15.0 | 优和/UHOO\6188 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 6952 水彩笔 | 100 | 500.0 | 得力/deli\6952 | 验收通过 | |
| 22 | 得印 24.****.139 奖状/证书 | 20 | 120.0 | 得印/Befon\24.****.139 | 验收通过 | |
| 23 | ** AF01016 平板拖把 | 5 | 100.0 | **\AF01016 | 验收通过 | |
| 24 | 齐心 AP-50 55MM档案盒 | 40 | 400.0 | 齐心/Comix\AP-50 | 验收通过 | |
| 25 | 誉品 誉品高品质透明胶带封箱胶布大卷打包封口宽胶纸 | 20 | 200.0 | 誉品\546****4241 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |