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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M061********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 修正带 涂改带/修正带/修正贴 | 无品牌修正带 | 个 | 6.00 | 1.5 | 9 |
| 2 | 得力 7103 胶水 | 得力/deli7103 | 支 | 8.00 | 2 | 16 |
| 3 | 金**美 K14 剪刀 | 金**美K14 | 把 | 1.00 | 9.9 | 9.9 |
| 4 | 得力 S01 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒 | 得力/deliS01 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 5 | 得力 2058 美工刀 | 得力/deli2058 | 把 | 3.00 | 3 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周佳琦
联系电话: ****916****
传真:
地址: **县钤**路226号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县天工北大道55、56号
附件信息: