开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00015
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 NZ108 修正液/修正带 | 得力/deliNZ108 | 只 | 8.00 | 8 | 64 |
| 2 | 晨光 ARLN0416 各类尺/三角板/套尺 | 晨光/M GARLN0416 | 套 | 10.00 | 4 | 40 |
| 3 | 飒骄 文具袋 文具盒 | 飒骄文具袋 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
| 4 | 晨光 AHMV7602 水彩笔 | 晨光/M GAHMV7602 | 桶 | 16.00 | 6.5 | 104 |
| 5 | 得力 0560 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0560 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 6 | 得力 S382 铅笔 | 得力/deliS382 | 支 | 72.00 | 1 | 72 |
| 7 | 得力 7536 橡皮 | 得力/deli7536 | 块 | 10.00 | 1 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱会文
联系电话: ****992****
传真:
地址: **镇石板村幸福小区
2、供应商名称: ****
地址: **省萍****开发区****开发区**小学旁边1楼
附件信息: