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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6591X****8801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 打包带 透明胶带 | 得力/deli透明胶带 | 卷 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 得力 打包带 党徽 | 得力/deli党徽 | 件 | 200.00 | 2 | 400 |
| 3 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 30.00 | 20 | 600 |
| 4 | 得力 5007 5007文件夹 | 得力/deli5007 | 件 | 40.00 | 20 | 800 |
| 5 | 得力 BP140 记事本 | 得力/deliBP140 | 本 | 30.00 | 36 | 1080 |
| 6 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529 | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 7 | 凯达 洁厕宝 洁厕剂 | 凯达洁厕宝 | 瓶 | 40.00 | 10 | 400 |
| 8 | **剂 | 无品牌**剂336 | 个 | 25.00 | 10 | 250 |
| 9 | 档案盒 | 无品牌档案盒75cm | 个 | 40.00 | 25 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭飞燕
联系电话: 135****6374
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: