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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 NO.336 文件夹 | 5 | 80.0 | 齐心/Comix\NO.336 | 验收通过 | |
| 2 | 中诺 C097 电话机 | 1 | 189.0 | 中诺/CHINOE\C097 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 789 得力 789 电话机 | 1 | 95.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9838 文件框 | 1 | 29.0 | 得力/deli\9838 | 验收通过 | |
| 5 | 恒大冰泉 饮用天然矿泉水 矿泉水 | 4 | 140.0 | 恒大冰泉\饮用天然矿泉水 | 验收通过 | |
| 6 | 卓达 7011 印油 | 2 | 20.0 | 卓达/ZHUODA\7021 | 验收通过 | |
| 7 | 得力63755 文件包 | 1 | 45.0 | 得力/deli\得力63755 | 验收通过 | |
| 8 | 金值JK0211 卡纸 | 2 | 24.0 | 金值\金值JK0211 | 验收通过 | |
| 9 | 华为 耳机 | 3 | 204.0 | 华为/Huawei\耳机 | 验收通过 | |
| 10 | 信封 | 10 | 300.0 | 西玛/CIMA\6582 | 验收通过 | |
| 11 | 联想 LT2268 墨粉 | 1 | 80.0 | 联想/lenovo\LT2268 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 4 | 44.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 南孚 7号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |