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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M063********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 97513 印油/印泥/** | 晨光/M G97513 | 件 | 2.00 | 11 | 22 |
| 2 | 双鹿 电池/电力配件 | 双鹿2号 | 节 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 双鹿 电池/电力配件 | 双鹿1号电池 | 节 | 144.00 | 4.5 | 648 |
| 4 | 晨光 橡皮筋 | 晨光/M GASC99333 | 筒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | 优必利 5602 胶水 | 优必利5602 | 瓶 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 6 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFUARC92555 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 7 | 得力 30009 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30009 | 卷 | 10.00 | 1 | 10 |
| 8 | 晨光 AJDN7503 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJDN7503 | 卷 | 5.00 | 9 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李品品
联系电话: ****084****
传真:
地址: **路369号
2、供应商名称: ****
地址: **省******商贸**C103
附件信息: