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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9706
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 新星 黑白复印打印 | 2900 | 1450.0 | 新星\复印1 | 验收通过 | |
| 2 | 全彩 一次性纸杯 | 30000 | 5400.0 | 全彩\纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 新星 红头文件 | 500 | 250.0 | 新星\红头 | 验收通过 | |
| 4 | 新星 彩色复印 | 505 | 1515.0 | 新星\彩色复印 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |