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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00022
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天鹅 塑料瓶胶水 500ml/200ml/100ml 胶水 | 天鹅塑料瓶胶水 | 瓶 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 公牛 GN-604 插排 电源插座 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 1.00 | 48 | 48 |
| 3 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 12.00 | 12 | 144 |
| 4 | 先锋 拆信刀/切纸刀 | 先锋文具小刀 | 把 | 20.00 | 0.5 | 10 |
| 5 | 狂神 其它羽毛球用品 | 狂神KS0715 | 副 | 1.00 | 78 | 78 |
| 6 | 海义 日记本32开缝线笔记本 | 海义****180 | 本 | 400.00 | 2 | 800 |
| 7 | 狂神 KS1154 狂神 KS1154 足球 | 狂神KS1154 | 只 | 12.00 | 68 | 816 |
| 8 | 奖状/证书学生奖品表彰用奖状 | 无品牌8开 | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 9 | 晨光 APYRCT82 晨光A4牛皮纸档案袋APYRCT82 | 晨光/M GAPYRCT82 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 10 | 得力 7092 得力7092固体胶棒(白)(只) | 得力/deli7092 | 支 | 14.00 | 2 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖凯平
联系电话: ****796****
传真:
地址: **镇**路75号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县****公司5号店面
附件信息: