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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00427
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 72105 油画棒 | 得力/deli72105 | 盒 | 10.00 | 21.8 | 218 |
| 2 | 得力 72056 油画棒 | 得力/deli72056 | 桶 | 10.00 | 36.5 | 365 |
| 3 | 得力 83638 卡纸 | 得力/deli83638 | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
| 4 | 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30411 | 卷 | 23.00 | 2 | 46 |
| 5 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deliS936 | 盒 | 11.00 | 12 | 132 |
| 6 | 4K素描纸 文具 | 无品牌4K素描纸 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 校长
联系电话: ****996****
传真:
地址: **县桐木镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇**村
附件信息: