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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1342
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 皮头 | 1 | 60.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 2 | 封口胶 | 30 | 180.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 3 | 中性笔 | 10 | 120.0 | 按要求\12支+10支红芯 | 验收通过 | |
| 4 | 巧克粉 | 1 | 60.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 5 | 大盘纸 | 200 | 29000.0 | 按要求\4层*1190节 | 验收通过 | |
| 6 | 瓷杯 | 50 | 275.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 7 | 凳子 | 1362 | 89892.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 8 | 安全笔 | 240 | 9120.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 9 | 安全牙刷 | 100 | 1500.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 10 | 花露水 | 20 | 200.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 11 | 84消毒液 | 5 | 325.0 | 按要求\ 25升/桶 | 验收通过 | |
| 12 | 马桶刷 | 50 | 350.0 | 按要求\按要求按要求 | 验收通过 | |
| 13 | 羽毛球 | 50 | 1500.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 14 | 椅子 | 16 | 3760.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 15 | 沐浴露 | 200 | 31200.0 | 按要求\1000ML/瓶,6瓶/件 | 验收通过 | |
| 16 | 矿泉水 | 10 | 280.0 | 按要求\380ML/24瓶 | 验收通过 | |
| 17 | 内裤 | 200 | 1500.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 18 | 台布 | 2 | 1360.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 19 | 对象服 | 30 | 4050.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |