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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2032
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9584 垃圾袋 | 20 | 80.0 | 得力/deli\9584 | 验收通过 | |
| 2 | 扫把 苗子扫把 | 50 | 500.0 | 无品牌\扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 垃圾桶 垃圾桶 | 5 | 90.0 | 得力/deli\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 4 | **把 平板拖把 | 10 | 150.0 | 无品牌\**把 | 验收通过 | |
| 5 | 飒奇 大扫把 扫把 | 10 | 270.0 | 飒奇\大扫把 | 验收通过 | |
| 6 | 领象 50L 50L垃圾桶 | 5 | 450.0 | 领象\50L | 验收通过 | |
| 7 | 雅高YG-035 水桶 | 5 | 100.0 | 雅高\雅高YG-035 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 10 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |