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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K241****263801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 195-36 单据/收据/凭证/A4彩色凭证纸 | 西玛/simaa195-36 | 包 | 10.00 | 45 | 450 |
| 2 | 得力 3244 描图/硫酸纸/画卷 | 得力/deli3244 | 件 | 20.00 | 13 | 260 |
| 3 | 环鼎 不织布 节庆布艺用品 | 环鼎不织布 | 米 | 30.00 | 20 | 600 |
| 4 | 晨光 HKGP0462 文具套装/礼盒 | 晨光/M GHKGP0462 | 套 | 195.00 | 20 | 3900 |
| 5 | 国产 8米宽塑料膜 气泡膜/绘画软膜 | 国产8米宽塑料膜 | 卷 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 6 | 得力 7577 奖状/证书(证书芯) | 得力/deli7577 | 张 | 500.00 | 1 | 500 |
| 7 | 得力3.5公分档案盒 | 得力/deli33202 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张啸瑞
联系电话: 176****3321
传真:
地址: ****服务中心旁巷内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: