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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9327
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 塑杯 一次性胶杯 | 5 | 600.0 | A\一次性胶杯 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9574 垃圾袋 | 150 | 1200.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 拆信刀/切纸刀 美工刀 (单位:把) 混色 | 12 | 36.0 | 得力/deli\2035 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 文件袋 | 1000 | 2400.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |