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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 蒋平洋--****城47号
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5812
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佳茉 装扮用品 | 15 | 225.0 | 佳茉\马卡龙 | 验收通过 | |
| 2 | 正八 红地毯 地毯 | 1 | 300.0 | 正八\红地毯 | 验收通过 | |
| 3 | 绘威 TN223 粉盒 | 8 | 1440.0 | 绘威\TN223 | 验收通过 | |
| 4 | 添彩 TC-W2080ART 硒鼓 | 6 | 1080.0 | 添彩\TC-W2080ART | 验收通过 | |
| 5 | 霏语 礼品袋/盒/塑料袋 | 165 | 495.0 | 霏语\端午节粽子包装盒 | 验收通过 | |
| 6 | 传应 CR2032 纽扣电池 | 20 | 100.0 | 传应\CR2032 | 验收通过 | |
| 7 | 富光 吸管杯 | 43 | 1075.0 | 富光\0325 | 验收通过 | |
| 8 | 苏泊尔 KC45FP11 保温杯 | 11 | 396.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC45FP11 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 70854 文具盒 | 43 | 344.0 | 得力/deli\70854 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 文件夹配件 抽杆夹 拉杆夹 | 2 | 30.0 | 齐心/Comix\拉杆夹 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 A868 抽杆夹文件夹 | 170 | 425.0 | 齐心/Comix\A868 | 验收通过 | |
| 12 | 道顿 云彩纸 | 2 | 60.0 | 道顿/DOCON\A3++ | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 14 | 得力 72107 24色蜡笔 | 160 | 1280.0 | 得力/deli\72107 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |