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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N668********262801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30405 双面胶带 | 得力/deli30405 | 卷 | 1.00 | 0.8 | 0.8 |
| 2 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 1.00 | 4 | 4 |
| 3 | 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 | 旗舰/FLAGSHIPA4 80g | 包 | 1.00 | 13 | 13 |
| 4 | 得力 33604 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33604 | 卷 | 2.00 | 6.9 | 13.8 |
| 5 | 齐心 B2645 胶棒 | 齐心/ComixB2645 | 支 | 40.00 | 3.7 | 148 |
| 6 | 中诺 G026 普通电话机 | 中诺/CHINOEG026 | 件 | 2.00 | 70 | 140 |
| 7 | 公牛 GN-218 接线板 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 2.00 | 90 | 180 |
| 8 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 9 | 公牛 GN-403 接线板 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 10 | 中华 101 2B 铅笔 | 中华/Zhonghua101 2B | 件 | 2.00 | 9.5 | 19 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 12 | 得力 P05302 文件夹 | 得力/deliP05302 | 个 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 13 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0024 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
| 14 | 得力 33067 垃圾袋 | 得力/deli33067 | 包 | 12.00 | 4 | 48 |
| 15 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli0414S | 台 | 1.00 | 11 | 11 |
| 16 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 1.00 | 1.2 | 1.2 |
| 17 | 得力 5706 文件袋 | 得力/deli5706 | 包 | 5.00 | 9 | 45 |
| 18 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9076 | 包 | 2.00 | 2.2 | 4.4 |
| 19 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli6010. | 把 | 2.00 | 4 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 顾甜甜
联系电话: 159****9950
传真:
地址: **市人民路东14段
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: