[审合同]2023年、2024年财务收支进行审计

发布时间: 2026年07月02日
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2023年、2024年财务收支进行审计

需求基本信息

发布时间: 2026-07-02 10:09

采购编号: ****

其他要求:

一是审查预算收入:审查预算执行 、决算编报的真实性、完整性,是否真实反映了预算各种收入情况;上级各种补助经费、医疗收入是否完整入账,有无账外设账、隐转移资金问题。二是审查支出情况:各项支出是否严格执行国家有关财经法规制度、医疗机构支出管理制度,是否明确相关部门和岗位的职责、权限,是否符合不相容职务分离 一是审查预算收入:审查预算执行 、决算编报的真实性、完整性,是否真实反映了预算各种收入情况;上级各种补助经费、医疗收入是否完整入账,有无账外设账、隐转移资金问题。二是审查支出情况:各项支出是否严格执行国家有关财经法规制度、医疗机构支出管理制度,是否明确相关部门和岗位的职责、权限,是否符合不相容职务分离原则;检查财政预算拨款和上级补助经费、医疗收入支出是否按照上级部门批复的预算用途和标准使用资金,专项资金是否专款专用。****医院采购、资产、负债、净资产管理是否真实存在,已存在资产权属以及使用存量资产的效益性,有无资产浪费和流失现象原则;检查财政预算拨款和上级补助经费、医疗收入支出是否按照上级部门批复的预算用途和标准使用资金,专项资金是否专款专用。****医院采购、资产、负债、净资产管理是否真实存在,已存在资产权属以及使用存量资产的效益性,有无资产浪费和流失现象

采购需求方信息

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许国素

023-****2200

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2026-07-02
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[审合同]2023年、2024年财务收支进行审计
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