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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7117
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国俊众搏 大白纸 文稿纸/草稿纸 | 15 | 2850.0 | 国俊众搏/GJ \大白纸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7092 胶棒 固体胶 | 150 | 450.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASC99316 荣誉证书 | 120 | 420.0 | 晨光/M G\ASC99316 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 B0043 文件袋 | 120 | 1200.0 | 百利文\B0043 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM929Z9 档案盒 | 30 | 360.0 | 晨光/M G\ADM929Z9 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3161 记事本 | 810 | 4860.0 | 得力/deli\3161 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 720 | 720.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5505 文件袋 | 470 | 470.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7901 记事本 | 200 | 1600.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 牛皮信封 | 1429 | 285.8 | 晨光/M G\AGW98238 | 验收通过 | |
| 11 | AMP33701 晨光/M G 考试涂卡铅笔 | 150 | 300.0 | 晨光/M G\AMP33701 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7303 胶水 液体胶 | 330 | 660.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 LR6 普通干电池 | 110 | 660.0 | 南孚/NANFU\LR6 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |