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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9531 山形铁票夹 大号夹子 票据夹145mm(4只/包) | 得力/deli9531 | 包 | 1.00 | 26 | 26 |
| 2 | 得力 S108 中性笔 签字笔水笔 ST笔尖0.5mm 12支/盒 | 得力/deliS108 | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
| 3 | 天鹅 402 胶水 | 天鹅402 | 瓶 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 真彩 PS6268 卷笔刀 加大全铁折叠小刀 金属削笔刀 裁纸刀 | 真彩/TruecolorPS6268 | 把 | 48.00 | 1.5 | 72 |
| 5 | 天鹅腾飞牌 8838 单头油性 记号笔(10支/盒) | 天鹅腾飞8838 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑琳亮
联系电话: ****036****
传真:
地址: 水南街道330号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**东大道66号1-3幢1-27,2-27,3-27