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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王文强
项目联系电话:156****6925
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652825
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:新****政府巷1号
采购单位联系人和联系方式:孙海滨:138****8281
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****64335
采购单位预算编码:312002
三、成交信息
成交日期:2026年7月2日
总成交金额(元):46625 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区********县**东路5号 | 46625.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 7303S 胶水125ml*12 | 得力/deli | 7303S | 5 | 51.0 | 255.0 | |
| 2 | 得力 63209 蓝色档案盒(大号) | 得力/deli | 63209 | 20 | 19.5 | 390.0 | |
| 3 | 得力 0027 订书钉10盒 | 得力/deli | 0027 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 4 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 回形针10盒 | 得力/deli | 0050 | 100 | 3.4 | 340.0 | |
| 5 | 得力 9865 印油/印泥/** ** | 得力/deli | 9865 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 6 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli | 5623ES | 80 | 14.5 | 1160.0 | |
| 7 | 豪思克普 100****66787 胶棉拖把 竹扫把 | 豪思克普 | 100****66787 | 20 | 42.0 | 840.0 | |
| 8 | 大卫 M11 胶棉拖把 | 大卫 | M11 | 150 | 16.0 | 2400.0 | |
| 9 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli | 铂印A4 70g | 210 | 195.0 | 40950.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: