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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********261002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 23/13 高强度订书钉12号(24/6)订书钉 | 天章/TANGO23/13 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 三木 P23-100 订书钉 | 三木/SunwoodP23-100 | 盒 | 2.00 | 3 | 6 |
| 3 | 纸世界 2121 固体胶水 胶棒 | 纸世界2121 | 件 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 索尼 DVD+RW 光盘 | 索尼/SonyDVD+RW | 盒 | 5.00 | 100 | 500 |
| 5 | 晨光 MG2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG2110 | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 得力 3#0018 别针/回形针/大头针 别针/回形针 | 得力/deli3#0018 | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 7 | 联想 LT2451 粉盒 硒鼓 | 联想/lenovoLT2451 | 个 | 10.00 | 200 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 民**商工局
联系电话: 173****0225
传真:
地址: 民**买迪尼也提东路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: