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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********264201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S08-E 中性笔 | 得力/deliS08-E | 支 | 30.00 | 3 | 90 |
| 2 | 得力 5501 透明文件袋 | 得力/deli5501 | 只 | 40.00 | 1 | 40 |
| 3 | 得力 VC666圆规 | 得力/deliVC666 | 套 | 40.00 | 5 | 200 |
| 4 | 得力 79533 套尺各类尺/三角板 | 得力/deli79533 | 套 | 40.00 | 5 | 200 |
| 5 | 晨光 AXP963KS 2B橡皮 | 晨光/M GAXP963KS | 块 | 40.00 | 2 | 80 |
| 6 | 得力 7084-2B 铅笔 | 得力/deli7084-2B | 支 | 30.00 | 1 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴涛
联系电话: 138****6096
传真:
地址: **建设兵****中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: