2025年度财务收支审计与财务报告审计服务项目

发布时间: 2026年07月02日
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项目名称 2025年度财务收支审计与财务报告审计服务项目 项目编码 ****
单位 **** 发布时间 2026-07-02
项目负责人 马婷 项目标的(万元) 22,463.74
预计服务金额(元) 70,000.00 提供服务的机构数量 1
服务开始时间 2026-07-15 服务结束时间 2026-10-31
响应期 5天 开标时间标书代写 2026-07-08
选取方式 随机抽取 所需服务事项 财务报表审计 内部控制审计 其他会计服务
项目要求
服务内容 (一)财务收支审计重点内容 重大决策部署贯彻执行情况;内部控制制度建立健全情况;单位预(决)算执行和其他财务收支的真实、合法性情况;专项资金使用情况;基建投资管理情况;资产管理情况;经济合同(约)的签订和执行情况;采购情况;机构编制管理和执行情况;对以往审计中发现问题的整改情况。 (二)财务报告审计重点内容 审查医院相关财务报表(包括但不限于资产负债表、收入费用总表、现金流量表、财政补助收支情况以及有关附表),是否按照适用的会计准则和相关会计制度规定编制;是否真实、****医院的财务状况、经营成果和现金流量等。
所需服务机构类型 ****事务所
要求说明
备注
随机抽取的服务机构
第1次抽取
抽取时间:2026-07-02
机构名称 联系人 联系方式 响应评分
*****(确认选取前仅业主可见) 竹** 132****9750
*****(确认选取前仅业主可见) 曹* 139****7966
*****(确认选取前仅业主可见) 李** 136****8991
*****(确认选取前仅业主可见) 郑** 139****1608
*****(确认选取前仅业主可见) 龙** 135****4027
*****(确认选取前仅业主可见) 蹇* 136****3590
招标进度跟踪
2026-07-02
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2025年度财务收支审计与财务报告审计服务项目
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