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****关于pe****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于pe****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘敏
项目联系电话:151****7276
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652399
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市宁边西路劳动保障大厦
采购单位联系人和联系方式:刘雪梅:****000000
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****31022
采购单位预算编码:085001
三、成交信息
成交日期:2026年7月2日
总成交金额(元):7313 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**********三大厅一楼21号(66区3丘23栋) | 7313.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 99533 pe胶带 | 晨光/M G | 99533 | 830 | 4.0 | 3320.0 | |
| 2 | 天卓 TG31884 中性笔 | 天卓/TIZO | TG31884 | 520 | 1.5 | 780.0 | |
| 3 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 3 | 90.0 | 270.0 | |
| 4 | 得力 71065 橡皮擦 | 得力/deli | 71065 | 300 | 1.0 | 300.0 | |
| 5 | 拆信刀/切纸刀 | 无品牌 | 141 | 543 | 1.0 | 543.0 | |
| 6 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 中华牌 | 101 2B | 460 | 1.0 | 460.0 | |
| 7 | 得力/deli 8529长尾票夹套装(单位:筒)混 | 得力/deli | 8529 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 8 | 晨光(M G)固体胶 ASBN7114 35g 12支/盒 | 晨光/M G | ASBN7114 | 24 | 5.0 | 120.0 | |
| 9 | 晨光/M G ABJ97220 胶水 | 晨光/M G | ABJ97220 | 620 | 2.0 | 1240.0 | |
| 10 | 晨光经济型55mm档案盒(蓝/黑)ADM94814 | 晨光/M G | ADM94814B | 10 | 17.0 | 170.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: