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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00418
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8555 得力/deli 8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli8555 | 筒 | 3.00 | 8 | 24 |
| 2 | 得力 S206 得力 S206 替芯(中性笔芯)红蓝黑色 | 得力/deliS206 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 30400 得力(deli)高粘棉纸双面胶带 9mm*10y(9.1m/卷) 学生文具 开学学习用品 白色32卷袋装 办公用品 30400 | 得力/deli30400 | 袋 | 2.00 | 17 | 34 |
| 4 | 极度空间 圣诞用品/礼品/装饰品 气球 | 极度空间极度空间气球 | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 齐心 JP5515-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJP5515-6 | 筒 | 3.00 | 61 | 183 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄木水
联系电话: ****949****
传真:
地址: **市**大道6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区轻纺城南区十二栋50号
附件信息: