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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5336
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6009 剪刀 | 5 | 32.5 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 25 | 87.5 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7920 PU/PVC笔记本 | 15 | 375.0 | 得力/deli\7920 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 30抽*30包(加量装) 软包抽取式面纸 | 10 | 350.0 | 洁柔/C S\30抽*30包(加量装) | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0367 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7458 打印/复印纸 | 10 | 2600.0 | 得力/deli\7458 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |