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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4813
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 2 | 珍宝 4层压花 酒店专用 大盘卷纸 | 6 | 630.0 | 珍宝\4层压花 酒店专用 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 A1一次性水杯塑料杯 200ml 2000只/件 | 1 | 110.0 | 富强\A1塑料杯200ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0231起钉器12#(混)(台) | 3 | 7.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 5 | 安赛瑞 26925 垃圾袋 | 50 | 1400.0 | 安赛瑞\26925 | 验收通过 | |
| 6 | 得力0603剪刀 (单位:把) 混色 | 2 | 9.8 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9863ES 快干**(红)(只) | 1 | 5.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |