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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2978
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5654 网格拉链袋(混)(只) | 3 | 13.2 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3306 160张商务记事本笔记本子办公用品会议记录皮面本办公日记本 | 2 | 65.34 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹 | 2 | 29.0 | 晨光/M G\ABS916Y6 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARC92555 晨光/M G ARC92555 普通干电池 | 5 | 24.0 | 晨光/M G\ARC92555 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASGN7105 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 | 1 | 23.75 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35 蓝 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 | 4 | 112.88 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |