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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2614601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 广博 A2012 广博(GuangBo)10只装A4透明文件夹/抽杆夹/拉杆夹 | 广博/GuangboA2012 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 得力 7903 学生用笔记本 | 得力/deli7903 | 本 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 博文 笔记本 | 博文/bowen2512 | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 6371 固体胶 | 得力/deli6371 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买买提●铁木尔
联系电话: 180****8355
传真:
地址: **中路22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: