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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9247
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 20.0 | 无品牌\黄色封箱带 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 彩色纸杯 纸杯/彩色纸杯 | 6 | 12.0 | 得力/deli\彩色纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 舒肤佳 香皂纯白清香125g 香皂 | 14 | 70.0 | 舒肤佳/safeguard\香皂纯白清香125g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 固体胶 | 12 | 240.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水 | 14 | 210.0 | 六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml | 验收通过 | |
| 6 | 富光 茶杯 | 14 | 560.0 | 富光\G2120 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |