根据《**省社会保险经办内部控制实施细则》(川社险办〔2025〕11号)、《社会保险经办审计办法》(人社厅发〔2022〕67号)规定,****政府购买服务的方式,****事务所对**县、**县、**开展社会保险业务经办、基金财务、系统运维、疑点核查等专项审计及风险评估。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
项目名称:社会保险经办审计评估
服务地点:**县、**县、**
项目预算:人民币30000.00元(大写:叁万元整)
服务范围及内容:对三县2025年度企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、职业年金开展全流程审计与风险评估,出具正式审计报告、风险评估报告,重大违规事项可追溯以往年度。
1、待遇发放与退休审批。核查遗属待遇、个人账户储存额是否违规发放(线上经****银行账户;线下手工传递系统外发放)核查退休审批数据是否由省级系统线上推送、杜绝手工录入;核查未完成资格认证人员相关待遇是否依规暂停发放。
2、一次性补缴业务管理。核查补缴配套佐证材料完整性、缴费时段与资料一致性,落实三级及以上审核制度,严禁越级、单人审核。
3、个人账户清理与多级审核。常态化清理流动就业、出国、身故等长期停缴停待个人账户;长期暂停账户实行三级审批,参保关键信息变更执行多级复核。
4、工伤保险业务监管。对照工伤保险三个目录核查医疗费报销合规性,规范伙食补助、交通食宿、康复治疗、辅助器具配置审核;核查一次性工亡补助金足额发放情况;从严审核供养亲属认定、待遇核发及定期资格认证,杜绝违规新增、重复申领、应停未停待遇。
5、经办录入业务抽查。抽查待遇补发、养老保险转入、缴费维护、零星待遇调整业务,排查录入差错、资金划转错误、无审核批量办理、虚假审核问题。
6、资金拨付与线下经办管控。所有待遇及转移资金须经社银平台拨付,禁止手工报盘、网银转账拨付;取消核心业务线下手工办理;落实岗位不相容制度,初审、复核、终审分岗设置,复核审核岗由在编人员任职,会计、出纳不得混岗。
7、基金财务与账户管理。严查基金挤占挪用、代发基金款项混入基金账套;及时清理长期挂账暂收暂付款,按月规范账务核算,常****银行对账;各险种基金分账核算,依托银行协议建立异常资金预警机制。
8、高风险岗位与系统权限管理。高风险岗位在岗期限不超过5年,不得聘用临聘人员;系统实行账户实名授权、运维流程规范,关键业务数据落实防篡改管控。
9、职业年金经办管理。核查单位及个人缴费足额到账、欠费台账完整,归集账户资金使用合规,落实业务财务一体化与定期对账制度。
10、疑点数据闭环核查。全量完成2025年度部、省社保风控疑点核查整改,重点核查死亡冒领、重复领待、虚假参保、服刑领待、遗属重复计发、工伤保险等待遇问题,实现整改闭环。
实施时限:2026年7月25日**场开展现场审计,2026年8月25日前提交全套纸质、电子版审计成果资料。
二、应具备的资格条件
1、独立法人主体,持有有效营业执照。
2、本项目不接受资格类型相同的采购代理机构组成联合体参加。
3、****协会正式会员单位,****事务所执业证书,机构执业满3年。
4、2020年至今无重大违法违规及行业行政处罚记录。
5、2020年以来具有社保基金审计、行政事业单位财务审计、内控审计同类业绩。
6、人员配置。拥有执业5年及以上注册会计师不少于2名;本项目驻场注册会计师执业年限≥3年,业务能力扎实,恪守职业道德, 2021年至今无行政处罚和行业惩戒,与被审计单位无利害关系并严格执行回避制度。
三、资料报送要求
1、全部资料复印件加盖单位鲜章,资料真实有效:
2、营业执照副本复印件;
3、****事务所执业证书、****协会会员相关证明材料复印件;
4、询价申请函、法定代表人身份证明;委托办理的附加授权委托书、代理人身份证复印件;
5、参选函、廉洁从业及回避承诺书;
6、报价表(需注明企业名称、地址、联系方式、项目单价、总价等)一式三份,所报价格为不得更改的最终报价;
7、业绩合同、注册会计师资质、无违规记录等佐证材料。
四、资料递交及评审规则
将相关资料签章密封后,于2026年7月9日前邮寄或专人递送至**省**州****木达街1****社会保障局****社保局)5017办公室。中标确定工作由****2026年社会保险经办****领导小组负责组织实施,密封的文件资料将于评审会时,在监督人员的现场监督下检验密封情况并现场**,领导小组综合评判递交材料中的项目报价、工作业绩、服务内容等因素,确定中标单位,不实行最低价中标。
五、结果公示
评审结束后5个工作日内在官方网站公示中选结果。
六、联系方式
联系人:章老师
联系电话:0837-****171、135****5399
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2026年7月3日