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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4981X****1201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APY1EK78 笔记本 | 晨光/M GAPY1EK78 | 本 | 20.00 | 15.2 | 304 |
| 2 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 5.00 | 29.9 | 149.5 |
| 3 | 卓达 7011 印油 | 卓达/ZHUODA7011 | 件 | 15.00 | 19.9 | 298.5 |
| 4 | 得力 9534 票夹/长尾夹 | 得力/deli9534 | 包 | 20.00 | 17.5 | 350 |
| 5 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 得力/deli8562 | 筒 | 10.00 | 13 | 130 |
| 6 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369单卷装 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 节 | 100.00 | 3 | 300 |
| 8 | 得力2057 美工刀 | 得力/deli得力2057 | 把 | 10.00 | 22.54 | 225.4 |
| 9 | 得力 78986 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78986 | 个 | 8.00 | 75 | 600 |
| 10 | 晨光 ABT98404 笔筒/座/插/架 | 晨光/M GABT98404 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 11 | 得力 SK200 记号笔/粗笔 | 得力/deliSK200 | 盒 | 4.00 | 26.89 | 107.56 |
| 12 | 得力 SK200 记号笔/粗笔 | 得力/deliSK200 | 盒 | 10.00 | 26.89 | 268.9 |
| 13 | 晨光 APYRAB14 档案袋 | 晨光/M GAPYRAB14 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 14 | 齐心 PF100AK-1 资料册 | 齐心/ComixPF100AK-1 | 个 | 20.00 | 24 | 480 |
| 15 | 得力 6054 剪刀 | 得力/deli6054 | 把 | 20.00 | 19 | 380 |
| 16 | 晨光 AGPH8401 中性笔 | 晨光/M GAGPH8401 | 支 | 10.00 | 29.3 | 293 |
| 17 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 包 | 50.00 | 2 | 100 |
| 18 | 得力 7317 得力(deli)7317液体胶透明液体胶水大号学生手工diy粘贴胶100ml海绵头办公用品单瓶 | 得力/deli7317 | 支 | 30.00 | 4 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张月欣
联系电话: 130****8859
传真:
地址: **市**区沿江东路79号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: