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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********183********2026002401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 900g除菌 洁厕剂 | 超威900g除菌, | 瓶 | 3.00 | 10 | 30 |
| 2 | 得力 5855 报告夹 | 得力/deli5855, | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 反转 NO.6423-H 报告夹 | 反转NO.6423-H, | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 优智风 YZF-K800A 75mm加厚档案盒 A4文件盒 蓝色资料盒 | 优智风YZF-K800A, | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****大队)
联系电话: 150****5752
传真:
地址: **县金盆街道迎宾大道中段
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: