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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0181M****2401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 清风 柔韧2层200抽软抽*20包纸巾 抽纸 | 清风/qingfeng柔韧2层200抽软抽*20包纸巾 | 提 | 1.00 | 41 | 41 |
| 2 | 晨光 ABS92732 拉杆夹 | 晨光/M GABS92732 | 包 | 8.00 | 10 | 80 |
| 3 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 盒 | 1.00 | 80 | 80 |
| 4 | 可得优 0238 订书钉 | 可得优/KW-TRIO0238 | 包 | 1.00 | 2 | 2 |
| 5 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韩春娇
联系电话: 139****80212
传真:
地址: **区**大街与葵花路交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: